Лицевой счет налогоплательщика

Все что нужно знать по теме: "Лицевой счет налогоплательщика" с профессиональной точки зрения. По всем вопросам вы можете обратиться к дежурному юристу.

Личный кабинет налогоплательщика

Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» позволяет налогоплательщику:

  • получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, о задолженности по налогам перед бюджетом;
  • контролировать состояние расчетов с бюджетом;
  • получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей;
  • оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи через банки – партнеры ФНС России * ;
  • скачивать программы для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по форме № 3-НДФЛ, заполнять декларацию по форме № 3-НДФЛ в режиме онлайн, направлять в налоговую инспекцию декларацию по форме № 3-НДФЛ в электронном виде, подписанную электронной подписью налогоплательщика;
  • отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций по форме № 3-НДФЛ;
  • обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.

Доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» осуществляется одним из трех способов:

    С помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте. Получить регистрационную карту вы можете лично в любой * инспекции ФНС России, независимо от места постановки на учет. При обращении в инспекцию ФНС России при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Получение доступа к сервису для лиц, не достигших 14 лет, осуществляется законными представителями (родителями, усыновителями, опекунами) при условии предъявления свидетельства о рождении (иного документа, подтверждающего полномочия) и документа, удостоверяющего личность представителя.

Если логин и пароль были Вами получены ранее, но Вы их утратили, следует обратиться в любую * инспекцию ФНС России с документом, удостоверяющим личность.

С помощью квалифицированной электронной подписи. Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи должен быть выдан Удостоверяющим центром, аккредитованным Минкомсвязи России и может храниться на любом носителе: жестком диске, USB-ключе или смарт-карте. При этом требуется использование специального программного обеспечения-криптопровайдера: CryptoPro CSP версии 3.6 и выше.

  • С помощью учетной записи Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) – реквизитов доступа, используемых для авторизации на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Внимание! Авторизация возможна только для пользователей, идентификация которых осуществлялась путем личного обращения в одно из мест присутствия операторов ЕСИА
  • При наличии вопросов по работе сервиса Вы можете воспользоваться режимом «Вопрос-ответ».

    Лицевой счет налогоплательщика

    Лицевой счет налогоплательщика: что о нём нужно знать

    Он присваивается каждому гражданину и налогоплательщику РФ, не меняется за всю жизнь ни разу. Не так все трудно, как кажется. Вы легко и просто можете получить данный документ. Причем не важно, о физическом или юридическом лице идет речь!Вам потребовалось узнать лицевой счет налогоплательщика?

    Где узнать данную информацию?

    На данный момент существует несколько вариантов решения проблемы.

    И каждый гражданин вправе самостоятельно выбирать путь решения задачи.Первый и самый простой — это обратиться с паспортом в налоговые органы вашего района. Там вам сообщат ИНН. И при необходимости все данные, связанные с вашим счетом налогоплательщика.

    Обратите внимание — ИНН является только идентификатором.

    По нему происходит поиск счета.

    Можно сказать, что это его номер или «имя».Также лицевой счет налогоплательщика можно узнать через интернет. Обычно помогают или разнообразные специализированные сервисы, или официальный сайт Налоговой службы РФ.

    Лицевой счет налогоплательщика

    В налоговых взаимоотношениях с налогоплательщиками — физическими лицами (в т.ч.

    ИП) и организациями наибольшее распространение лицевой счет получил в другом значении.

    Лицевой счет – это также особая форма внутреннего контроля, которая открывается налоговой инспекцией на каждого налогоплательщика по каждому виду налога. В них ведется учет начислений и поступлений платежей от налогоплательщиков.

    Содержание лицевого счета в этом значении и порядок ведения лицевых счетов были приведены в Инструкции о порядке ведения в государственных налоговых инспекциях оперативно — бухгалтерского учета налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей ().

    Однако с 05.08.2002 данная Инструкция утратила силу. На смену Инструкции были утверждены Рекомендации по порядку ведения в налоговых органах карточек лицевых счетов налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов (), которые также в настоящее время не действуют.

    Особенности применения лицевого счета налогоплательщика

    при утрате – читайте в публикации по ссылке;

  • вид платежа и его КБК;
  • ОКТМО.
  • ОКАТО и ОКТМО – это одно и тоже или нет вы узнаете ;

  • код деятельности предприятия или предпринимателя;
  • статус субъекта.
  • Кроме этого в данную часть могут включаться сведения относительно:

    1. сведение о лице;
    2. бюджетном обязательстве;
    3. необходимые для корректного отображения информации.
    • Сальдо расчетов:

    в данной части имеется 3 таблицы в каждую из которых нужно внести такие данные:

    1. расчеты по процентам в счет штрафных санкций. вы узнаете, какой установлен
    2. дата и срок уплаты;
    3. сальдо по уплате налогоплательщиком, какой оно имеет показатель – положительный или отрицательный;
    4. объем поступивших средств от налогоплательщика;
    5. сумма пени при ее существовании;
    6. доначисление или уменьшение средств;

    Лицевой счет (Client account) — это

    Лицевой счет — это совокупность записей, предназначенная для учета ценных бумаг одного выпуска, находящихся на одном аналитическом счете и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций. Лицевой счет — это бухгалтерский счет, предназначенный для учета расчетов с дебиторами и кредиторами: физическими и юридическими лицами, включая финансовые, кредитные учреждения, а тж.

    Что такое лицевой счет налогоплательщика?

    Они называются лицевыми.

    В них отражаются все ваши операции с теми или иными клиентами. Речь идет о финансово-кредитных расчетах.Лицевой счет налогоплательщика — что это? Из вышесказанного можно сделать только один вывод — это всем известный ИНН.

    Он присваивается каждому гражданину и налогоплательщику РФ, не меняется за всю жизнь ни разу. Не так все трудно, как кажется.

    Читайте так же:  Определение класса профессионального риска страхового тарифа организации

    Вы легко и просто можете получить данный документ.

    Причем не важно, о физическом или юридическом лице идет речь!Куда обращатьсяВам потребовалось узнать лицевой счет налогоплательщика? Где узнать данную информацию?

    На данный момент существует несколько вариантов решения проблемы.

    Что такое лицевой счет налогоплательщика?

    Он присваивается каждому гражданину и налогоплательщику РФ, не меняется за всю жизнь ни разу.

    Там вам сообщат ИНН. И при необходимости все данные, связанные с вашим счетом налогоплательщика.

    Обратите внимание — ИНН является только идентификатором.

    По нему происходит поиск счета. Можно сказать, что это его номер или «имя».Также лицевой счет налогоплательщика можно узнать через интернет. Обычно помогают или разнообразные специализированные сервисы, или официальный сайт Налоговой службы РФ.

    Что такое лицевой счет налогоплательщика?

    Речь идет о финансово-кредитных расчетах.Лицевой счет налогоплательщика — что это?

    На данный момент существует несколько вариантов решения проблемы.

    И каждый гражданин вправе самостоятельно выбирать путь решения задачи.Первый и самый простой — это обратиться с паспортом в налоговые органы вашего района. Там вам сообщат ИНН. И при необходимости все данные, связанные с вашим счетом налогоплательщика.

    Обратите внимание — ИНН является только идентификатором.

    Адвокат Анисимов Представительство и защита в суде

    Подобная услуга доступна и в банкоматах данной финансово-кредитной организации.

      Перейдите на официальную страницу. В верхней строке меню нажмите на клавишу «поиск информации». В открывшихся вкладках найдите надпись «лицевые счета». В открывшееся поле введите адрес квартиры, а затем выберите из предложенного списка поставщика ваших услуг.

    Номер лицевого счета на оплату коммунальных услуг – это электронное хранилище информации, в которое внесены данные о технических характеристиках жилой площади, о количестве прописанных лиц и подведенных линиях коммуникаций.

    [2]

    Все коммунальные платежи по квартире поступают в расчетный центр ЖКХ именно на личные счета. При необходимости единый номер лицевого счета ЖКХ делят на несколько человек.

    Это полезно, если у квартиры несколько владельцев. Как узнать номер лицевого счета ЖКХ по адресу, и как его с помощью проверить долг по квартплате? Давайте разбираться.

    Что такое лицевой счет налогоплательщика, для чего он нужен, как и кем он открывается

    Лицевой счет ведется по видам налогов, других обязательных платежей в бюджет, обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям в порядке и по формам, которые установлены уполномоченным органом.

    Также лицевой счет ведется согласно единой бюджетной классификации. Лицевой счет открывается по идентификационному номеру и ведется в национальной валюте по месту регистрационного учета налогоплательщика. Лицевой счет открывается на начало текущего года или на дату возникновения налогового обязательства, обязанности по перечислению обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и уплате социальных отчислений с указанием сальдо расчетов, включающего сумму недоимки или переплаты.

    лицевой счет налогоплательщика в налоговом органе

    версия для печати

    На лицевом счете юр.лица в районной ИФНС значится сумма пени по взносам в ПФ РФ, которая не подлежит взысканию. ИФНС отказывается внести изменения, мотивируя тем, что ведение лицевого счета является формой внутриведомственной системы учета платежей и не возлагает на налогоплательщика каких-либо обязанностей.
    Кто-нибудь располагает информацией о судебной практике, обязывающей ИФНС внести изменения в лицевой счет?

    Людмила Николаевна
    опубликовано 07.09.2008

    [1]

    Лицевой счет налогоплательщика

    Термин «лицевой счет налогоплательщика» используется в налоговом законодательстве в двух значениях. Во-первых, как счет, открытый в органах Федерального казначейства, а, во-вторых, как форма учета и контроля налогоплательщиков, которая ведется в налоговой инспекции. Подробнее о лицевых счетах расскажем в нашем материале.

    Лицевой счет как счет в Федеральном казначействе

    В п. 2 ст. 11 НК РФ дается следующее определение лицевых счетов. Это счета, открытые в органах Федерального казначейства (иных органах, осуществляющих открытие и ведение лицевых счетов) в соответствии с бюджетным законодательством РФ. Речь идет о счетах, открываемых в Федеральном казначействе, финансовом органе субъекта РФ (муниципального образования), органе управления государственным внебюджетным фондом РФ. На этих счетах учитываются операции участников бюджетного процесса по исполнению бюджета в рамках их бюджетных полномочий (ст. 220.1 БК РФ). Заметим, что ни организации, ни ИП и простые граждане участниками бюджетного процесса не являются (п. 1 ст. 152 БК РФ).

    Лицевой счет как форма учета

    В налоговых взаимоотношениях с налогоплательщиками — физическими лицами (в т.ч. ИП) и организациями наибольшее распространение лицевой счет получил в другом значении. Лицевой счет – это также особая форма внутреннего контроля, которая открывается налоговой инспекцией на каждого налогоплательщика по каждому виду налога. В них ведется учет начислений и поступлений платежей от налогоплательщиков. Содержание лицевого счета в этом значении и порядок ведения лицевых счетов были приведены в Инструкции о порядке ведения в государственных налоговых инспекциях оперативно — бухгалтерского учета налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей (Приказ Госналогслужбы от 15.04.1994 № ВГ-3-13/23 ). Однако с 05.08.2002 данная Инструкция утратила силу.

    На смену Инструкции были утверждены Рекомендации по порядку ведения в налоговых органах карточек лицевых счетов налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов (Приказ МНС РФ от 05.08.2002 № БГ-3-10/411 ), которые также в настоящее время не действуют.

    Действующее законодательство оперирует термином «карточка расчетов с бюджетом» (Приказ ФНС от 18.01.2012 № ЯК-7-1/[email protected] ), но термин «лицевой счет» по-прежнему широко используется налогоплательщиками.

    Кабинет налогоплательщика — юридического лица

    Личный кабинет налогоплательщика – это информационный ресурс, который размещен на официальном сайте ФНС по адресу https://nalog.ru/. Он позволяет налогоплательщикам и налоговым органам реализовывать некоторые свои права и обязанности, установленные НК РФ (п. 1 ст. 11.2 НК РФ). На сайте ФНС разработаны отдельные сервисы личных кабинетов для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Подробнее о личном кабинете налогоплательщика – юридического лица расскажем в нашей консультации.

    Возможности личного кабинета

    Личный кабинет налогоплательщика – юридического лица предоставляет организациям, в частности, следующие возможности по взаимодействию с налоговой инспекцией (пп. 1.1 п. 1 Рекомендаций, утв. Приказом ФНС от 14.01.2014 № ММВ-7-6/[email protected]):

    Читайте так же:  Прием на работу инвалида 2 и 3 группы

    Полный перечень возможностей личного кабинета можно найти в Руководстве пользователя по работе с «Личным кабинетом юридического лица», которое размещено на сайте ФНС по адресу http://lkul.nalog.ru/rules.php.

    Как получить доступ к личному кабинету

    Чтобы подключиться к сервису «Личный кабинет юридического лица» необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП) в аккредитованном Минкомсвязи РФ удостоверяющем центре. Перечень удостоверяющих центров размещен на сайте Минкомсвязи РФ по адресу http://minsvyaz.ru/ru/activity/govservices/2/.

    КСКПЭП выдается на руководителя организации либо иное лицо, которое имеет право действовать от имени организации без доверенности.

    Если организация сдает отчетность в налоговую через Интернет, для доступа в Личный кабинет может быть использован выданный для этих целей сертификат подписи, т. е. повторно получать КСКПЭП не требуется.

    Далее необходимо проверить соответствие технических условий организации требованиям доступа к Личному кабинету. Они размещены на сайте ФНС по адресу http://lkul.nalog.ru/check.php.

    Когда КСКПЭП получен, а технические условия соответствуют требуемым, Личный кабинет необходимо активировать.

    Ответы на вопросы, связанные с работой в Личном кабинете, можно найти в Рекомендациях для налогоплательщика (Приложении № 3 к Приказу ФНС от 14.01.2014 № ММВ-7-6/[email protected]), а также на сайте ФНС в специальном разделе.

    Лицевой счет налогоплательщика

    Идет речь о финансово-кредитных расчетах.

    Лицевой счет налогоплательщика — что это? Из вышесказанного можно сделать только один вывод — это всем узнаваемый ИНН. Он присваивается каждому гражданину и налогоплательщику РФ, не изменяется за всю жизнь никогда. Не так все тяжело, как кажется. Вы просто и просто сможете получить данный документ. При этом не принципиально, о физическом либо юридическом лице речь идет!

    Куда обращаться

    Вам потребовалось выяснить лицевой счет налогоплательщика? Где выяснить данную информацию? Сейчас существует несколько вариантов решения трудности. И каждый гражданин вправе без помощи других выбирать путь решения задачки.

    1-ый и самый обычной — это обратиться с паспортом в налоговые органы вашего района. Там вам сообщат ИНН. И по мере надобности все данные, связанные с вашим счетом налогоплательщика. Направьте внимание — ИНН является только идентификатором. По нему происходит поиск счета. Можно сказать, что это его номер либо «имя».

    Также лицевой счет налогоплательщика можно выяснить через веб.

    Лицевой счет налогоплательщика

    Карточка несет сведения относительно:

    • обязательств лица;
    • сумм, перечисленных лицом;
    • указание недоимок по результатам налоговой проверки;
    • суммы начисленных пени.

    Как карточка РСБ заводится

    Карточка на налогоплательщика согласно нормам закона, должна заводиться после его постановки на учет в соответствующем статусе, а также с момента:

    • возникновения у него обязательств по выплате налоговых платежей на основании поданных в налоговое отделение документов;
    • получение фискальных проводок от граждан с различным статусом.

    Важно: карточка должна открываться по каждому налоговому платежу отдельно с обязательным обозначением КБК.

    Например, если у одного субъекта существует два статуса – налогоплательщика и налогового агента, тогда заводится сразу две карточки.

    Носителем каких данных является карточка

    Карточка по платежам имеет унифицированную форму и состоит из 2 частей, предназначенных для определенных целей и имеет соответствующую структуру:

    1. Призначная часть:
    • ИНН и КПП налогоплательщика.

    Лицевой счет налогоплательщика это

    Структура лицевого счета

    Согласно положениям Приказа ФНС РФ № ЯК-7-1/[email protected], лицевой счет налогоплательщика, открываемый в отделении ИФНС, состоит из двух частей:

    1.Призначная часть

    Содержит следующую информацию:

    • ИНН и КПП налогоплательщика;
    • вид налога и его КБК;
    • ОКТМО;
    • код вида деятельности компании или ИП;
    • статус налогоплательщика.
    Видео (кликните для воспроизведения).

    При необходимости в призначную часть включаются иные сведения о юридическом или физическом лице, бюджетном обязательстве, необходимые для корректной идентификации.

    2.Сальдо расчетов

    Этот раздел состоит из трех таблиц, в которых отражаются следующие сведения:

    • дата уплаты;
    • срок уплаты;
    • поступившая от налогоплательщика сумма;
    • величина доначислений или уменьшений имеющихся обязательств;
    • сальдо расчетов с налогоплательщиком (положительное или отрицательное);
    • сумма начисленных пеней;
    • расчеты по процентам и штрафам.

    Данные таблиц показывают, каково сальдо компании или ИП по оплате самого налога, начисленных пеней, штрафов и процентов.

    Лицевой счет налогоплательщика и расчетный счет

    Это не так и тяжело.

    Действовать можно несколькими способами: личным воззванием либо виртуальным запросом. В первом случае придется отправиться в налоговую службу вашего района. Но только с определенным списком документов. Каким конкретно?

    Ничего такого особенного от вас не будет нужно.

    Лицевой счет налогоплательщика в заявлении на возврат ндфл

    Обычно помогают либо различные спец сервисы, либо официальный веб-сайт Налоговой службы РФ. Это более пользующийся популярностью и всераспространенный сегодня способ. Вы в хоть какое время и в любом месте способны выяснить ИНН без особенных заморочек.

    Узнаем номер

    А сейчас малость подробнее о том, как выяснить лицевой счет налогоплательщика. Куда обратиться, мы уже разобрались, — либо в веб заглянуть, либо в налоговую службу.

    К примеру, для получения лицевого счета и сведений о нем средством Налоговых органов РФ будет нужно только паспорт. Дальше лично заявитесь в районное отделение «налоговой» и сообщите о собственном решении сотруднику. Не забудьте предъявить удостоверение личности. Вам сообщат номер счета, также всю интересующую информацию.

    Просто все и просто.

    Лицевой счет налогоплательщика рк

    Налоговая база в отношении жилого дома определяется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 50 квадратных метров общей площади этого жилого дома. Таким образом, налоговый вычет применительно к налогу на имущество физических лиц это уменьшение налоговой базы на величину кадастровой стоимости определенной площади объекта недвижимости. К примеру, для квартиры площадью 50 квадратных метров налог будет начисляться следующим образом.
    Кадастровую стоимость квартиры надо поделить на площадь, полученную кадастровую стоимость квадратного метра площади умножить на 20 (налоговый вычет) и полученную величину вычесть из кадастровой стоимости. Конкретный расчет. Квартира площадью 50 метров и кадастровой стоимостью 10 млн. рублей. 10 млн / 50 = 200 тысяч рублей кадастровая стоимость метра квадратного. 20 метров налогового вычета умножить на 200 тысяч = 4 млн. рублей. Расчет налоговой базы: 10 млн. – 4 млн. = 6 млн. рублей.
    Налоговый вычет рассчитывается автоматически, поэтому никаких действий для его получения предпринимать не надо. Важно понимать, что налоговый вычет применяется к объекту недвижимости, а не к физическому лицу.

    Читайте так же:  Риски долгосрочной сдачи квартиры для арендодателя

    Лицевой счет налогоплательщика пример

    • телефон, адрес электронной почты или СНИЛС — для последнего нужно переключиться на вкладку «СНИЛС»;
    • пароль.

    После этого можно запретить запоминание сессии и нажать кнопку «продолжить».

    Сертификат подписи для входа в кабинет налогоплательщика

    Сертификат подписи автоматически используется для автоматического заполнения авторизационных данных. Вам достаточно войти на сайт, воспользовавшись устройством, на котором он записан. Вход в личный кабинет ФНС с помощью сертификата является одним из наиболее простых, быстрых и безопасных способов пользования сервисом.

    Что делать, если забыл пароль: восстановление и смена

    Восстановление пароля происходит в той же организации, где было его получение. Пароль даётся на физическом носителе, и его желательно сменить в первый месяц с момента получения. Впоследствии Вы сможете менять пароль в настройках кабинета, когда посчитаете нужным.

    Почему ФНС требует сменить пароль в течение месяца после подключения

    Это требование обосновано данными, хранящимися в кабинете.

    Лицевой счет налогоплательщика: что о нём нужно знать

    Во взаимоотношениях между гражданами, организациями и фискальными структурами, часто используется термин «лицевой счет налогоплательщика». Это карточка расчетов с бюджетом, т.е. признак идентификации, который контролирующие органы открывают для каждого налогоплательщика по каждому виду обязательств. Он позволяет вести учет поступлений и начислений, своевременно отслеживать возникновение задолженности.

    Какая информация отражается на лицевом счете

    Карточка лицевого счета – документ, который граждане и организациями не вправе запросить у налоговиков для ознакомления при необходимости. Это регистр, который заводится инспекцией для отслеживания своевременности и полноты погашения налогоплательщиками своих обязательств. Правила его открытия и заполнения излагаются в Приказе ФНС РФ № ЯК-7-1/[email protected], действующем с 2012 года.

    Нормативный акт не использует понятие «лицевой счет налогоплательщика», а заменяет его аналогичным по смыслу термином «карточка расчетов с бюджетом» (карточка РСБ). Согласно положениям приказа, налоговые органы обязательно заводят такие регистры для:

    • каждой фирмы, ИП, гражданина, если они обязаны перечислять бюджетные обязательства;
    • отражения административных штрафов, которые нельзя соотнести ни с одним действующим налоговым обязательством.

    В Приказе указывается, что начисленные штрафы отражаются той налоговой инспекцией, которая вынесла соответствующее решение, вне зависимости от места регистрации юридического или физического лица.

    Карточка РСБ содержит информацию об обязательствах, по которым нужно заплатить, и суммах, перечисленных гражданином или компанией в бюджет. В документе отражаются недоимки, выявленные по результатам выездных и камеральных проверок, начисленные на них пени вне зависимости от того, согласен с ними хозяйствующий субъект или нет.

    Правила заведения карточки РСБ

    Согласно положениям Приказа, карточки для налогоплательщиков заводятся после их постановки на учет в ИФНС с момента:

    • возникновения у налогоплательщиков обязательств по уплате налогов и сборов, в том числе подтвержденных сданными декларациями;
    • получения фискальных платежей от физических или юридических лиц.

    Текст Приказа гласит, что ИФНС должна открывать отдельные карточки по разным видам налогов и сборов. В документе обязательно указывается КБК, соответствующий конкретному бюджетному обязательству.

    Если одно и то же лицо выполняет функции налогоплательщика и налогового агента, для него открываются две карточки РСБ.

    Структура лицевого счета

    Согласно положениям Приказа ФНС РФ № ЯК-7-1/[email protected], лицевой счет налогоплательщика, открываемый в отделении ИФНС, состоит из двух частей:

    1.Призначная часть

    Содержит следующую информацию:

    • ИНН и КПП налогоплательщика;
    • вид налога и его КБК;
    • ОКТМО;
    • код вида деятельности компании или ИП;
    • статус налогоплательщика.

    При необходимости в призначную часть включаются иные сведения о юридическом или физическом лице, бюджетном обязательстве, необходимые для корректной идентификации.

    2.Сальдо расчетов

    Этот раздел состоит из трех таблиц, в которых отражаются следующие сведения:

    • дата уплаты;
    • срок уплаты;
    • поступившая от налогоплательщика сумма;
    • величина доначислений или уменьшений имеющихся обязательств;
    • сальдо расчетов с налогоплательщиком (положительное или отрицательное);
    • сумма начисленных пеней;
    • расчеты по процентам и штрафам.

    Данные таблиц показывают, каково сальдо компании или ИП по оплате самого налога, начисленных пеней, штрафов и процентов. На основании этих сведений инспектор принимает решение, например, о выставлении требования налогоплательщику или возмещения из бюджета переплаты по обязательствам.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    лицевой счет налогоплательщика в налоговом органе

    версия для печати

    На лицевом счете юр.лица в районной ИФНС значится сумма пени по взносам в ПФ РФ, которая не подлежит взысканию. ИФНС отказывается внести изменения, мотивируя тем, что ведение лицевого счета является формой внутриведомственной системы учета платежей и не возлагает на налогоплательщика каких-либо обязанностей.
    Кто-нибудь располагает информацией о судебной практике, обязывающей ИФНС внести изменения в лицевой счет?

    Людмила Николаевна
    опубликовано 07.09.2008

    Лицевой счет налогоплательщика в заявлении на возврат

    Для получения заявления на возврат излишне уплаченного налога необходимо заполнить все обязательные поля и нажать кнопку «Сформировать заявление»

    • Текст в поле «Заявление отправляется в» должен отвечать на вопрос «отправляется куда?»
    • Текст в поле «Заявление отправляется от» должен отвечать на вопрос «от имени кого?»

    Не все но многие, иногда сталкиваются с такой задачей, как возврат излишне уплаченного налога.
    Кто-то платит деньги людям, которые оформляют 3-НДФЛ, у кого-то есть знакомые, которые им помогают в оформлении, а я воспользовавшись подсказками знакомых по оформлению, пошел третьим путем, а именно, оформлением заявки на возврат через личный кабинет на сайте Налоговой службы.
    Для этого я сначала сходил в налоговую по месту прописки, взял там временный пароль для регистрации, который действует 1 месяц, зашел в кабинет, поменял этот пароль на себе удобный и стал пользоваться.

    А сейчас расскажу и Вам, как вернуть налог сидя дома.
    Для этого нужно:

    Зайти в личный кабинет и перейти по ссылкам на нижеследующих рисунках

    Читайте так же:  Что такое родовой сертификат

    Затем, появляется такое окно с полями:

    В этом окне нужно сделать следующее (сверху вниз):
    Декларация (по умолчанию)
    Номер корректировки «0», так как это подача декларации если потребуется внести изменения, то будет №1.
    Далее вносим все свои данные, обращая внимание, на подсказки (справа обведена), они есть абсолютно на каждой странице, но не к каждому полю. То есть, при наличии указанного ИНН, многое можно не вносить.
    После заполнения всех необходимых полей, помеченных красной звездочкой, нажимаем «Далее». На картинке, кнопка обведена зеленым, расположена в самом низу страницы.

    Переходим на этап внесения данных о доходах, но немного отвлечемся от внесения данных: В самом низу кнопка «Далее», но она понадобится после внесения данных. Над кнопкой «Добавить доход» видим название источника и сумму дохода, они появляются после следующих действий:

    Я привожу в пример свой случай, когда я работаю в организации и плачу налог 13%, поэтому выбираем пункт «Доходы, облагаемые по ставке 13%», далее нажимаем «Добавить доход» и видим:

    На этом этапе вписываются данные из справки 2-НДФЛ, взятой по месту работы. Тут отлично работают подсказки при наведении курсора в заполняемое поле.
    Зеленым обведена таблица, в которую помесячно вписываются данные из справки.
    Коды дохода выбираются из выпадающего меню, в соответствии с указанным в 2-НДФЛ, а ежемесячный заработок вписывается до копеек. После заполнения, общая сумма дохода, должна совпадать с указанной в 2-НДФЛ, если не совпадает, то нужно искать ошибки в записи, налоговая база вписывается вручную из соответствующей графы в справке.
    После заполнения таблицы, под ней ставим галочку «Вести расчет вычетов по этому источнику»
    Если все совпало, то нажимаем «Сохранить», а затем «Далее».

    В этом окне, при покупке квартиры, выбираем «Имущество», затем, ниже, «Добавить объект» (Тут уже объект добавлен и видно, что можно отредактировать данные).
    В «Данных о покупке», общая стоимость появляется после добавления объекта, а строки «Вычет по предыдущим годам» и «Сумма, перешедшая с предыдущего года» заполняются самостоятельно. Вычет по предыдущим годам — сумма дохода за предыдущие годы возврата, а сумма перешедшая… — разность стоимости квартиры и вычета по предыдущим годам. Если возврат впервые, то тут ничего не указывается.

    Тут указывается информация о квартире, включая стоимость (внизу), причем в строке «Адрес…» работает не совсем адекватное автозаполнение, если адрес вписать самостоятельно, то он не прочитается.
    Если все заполнено, то нажимаем «Далее» и попадаем в

    • за оплату медицинских услуг на себя и родных – 15 600 руб.
    • за перечисление взносов на пенсионные выплаты – 15 600 руб.
    • за перечисление взносов на накопление пенсионной выплаты – 15 600 руб.

    По имущественному вычету плательщик НДФЛ может вернуть такую сумму по НДФЛ:

    • при приобретении нового жилья — 260 000 руб.
    • при строительстве своего дома — 260 000 руб.
    • если есть % по ипотеке — 390 000 руб.

    Необходима ли оплата госпошлины? Госпошлина – это плата гражданина РФ за совершение госорганом или налоговиком регистрации юридических операций. В подобной ситуации регистратор выдает свидетельство на специальном государственном бланке. Регистрация заявления о возмещении налогового вычета НДФЛ в ИФНС не считается юридически значимым действием, поэтому рабочий в этом случае госпошлину не платит.

    Наименование счета в заявлении на возврат ндфл (нюансы)

    В избранноеОтправить на почту Наименование счета в заявлении на возврат НДФЛ — важный реквизит, и он должен быть отражен без ошибок. Но как именно его следует указывать? В каких документах указывается наименование счета в рамках возврата НДФЛ Реквизит «Наименование счета» при возврате НДФЛ: на что обратить внимание Итоги В каких документах указывается наименование счета в рамках возврата НДФЛ Законодательство РФ допускает возникновение самых разных оснований для возврата НДФЛ. К примеру, данная процедура может быть осуществлена:

    • работодателем, переплатившим НДФЛ с зарплаты сотрудника;
    • индивидуальным предпринимателем, применяющим ОСН и переплатившим (либо ошибочно уплатившим) НДФЛ;
    • физлицом — резидентом РФ, имеющим право на налоговый вычет.

    Подробнее о порядке возврата налога читайте в статье «Порядок возврата подоходного налога (НДФЛ): нюансы».

    Как составить заявление на возврат ндфл

    Где взять номер лицевого счета для заявления на налоговый вычет?

    В этом случае плательщик НДФЛ выполняет такие действия:

    • сначала плательщик удостоверяется в том, что декларация проверена инспектором и одобрена. В этом случае он открывает свой онлайн-кабинет, и выбирает пункт «НДФЛ», «3-НДФЛ». Если декларация имеет зеленый цвет, значит, она одобренаЭлектронная форма
    • далее, плательщик нажимает на кнопку создания заявления и проверяет свои данные
    • затем, гражданин РФ пишет свои банковские сведения.

    Причем тут надо указать не карточный номер, а 20-тизначный номер счета. Он начинается на 3 (это банковский счет, с которого идет перечисление денег на счета налогоплательщиков) или на 4 (это счет плательщика)

    Бланк заявления на возврат налогового вычета по ндфл

    Хотя инспекторы ИФНС чаще сотрудничают со Сберегательным банком, они все равно обязаны перечислять работнику причитающиеся деньги на счет любого банка РФ

    • банковские данные – название банка, счет-корреспонденции и др. Если работник хочет получить деньги на сберегательную книжку, он указывает счет и название
    • дату и личную подпись

    После грамотного заполнения заявления плательщик налога отправляет его в ИФНС для дальнейшего рассмотрения документа. Декларация Главный документ, по которому предоставляют вычет, — это декларация 3-НДФЛ.

    Как узнать свой номер счета и реквизиты банка.

    В данном случае, это налог на доходы физических лиц;

    • в следующей графе необходимо указать календарный год, за который был излишне уплачен НДФЛ;
    • в поле КБК необходимо написать действующий код бюджетной классификации, который соответствует налогу на доходы физических лиц. Каждый налог имеет свой уникальный классификатор, состоящий из 20 цифр. Узнать его можно, если у Вас сохранилась квитанция с требованием об уплате налога за предыдущий период от налоговой инспекции. В ней всегда указывается КБК по налогу, который следует уплатить налогоплательщику.

    Также действующие КБК по всем видам налогов можно узнать на официальном сайте Федеральной налоговой службы, перейдя в раздел “Коды классификации доходов бюджетов Российской Федерации, администрируемых Федеральной налоговой службой”.

    [3]

    • в следующей графе укажите ОКТМО.
    Читайте так же:  Полис дмс для иностранных граждан

    Для перечисления налогового вычета при подаче декларации можно ли(см)?

    В договоре. При открытии счета и выпуске карты всегда заключается договор, в котором прописывается номер счета. Если он сохранился, такую информацию можно посмотреть в нем.

      2. В конверте с пин-кодом. Оформленная пластиковая карта передается клиенту банка в конверте, в котором указан пин-код, отделение, выпустившее карту и номер лицевого счета.

    Многие хранят его, чтобы не забыть сам пин-код, в этом случае счет можно переписать оттуда.

  • 3. В банке лично. Можно подойти с паспортом в банк, в котором открыт счет (можно обратиться в любой филиал), и узнать у специалиста номер счета, так же можно сразу попросить и остальные реквизиты банка.
  • 4. В он-лайн банке. В некоторых банках есть такие сервисы как он-лайн банк, в котором в разделе со справочной информацией можно найти номер счета и реквизиты банка.
  • 5.
  • По горячей линии.

    Лицевой счет налогоплательщика в заявлении на возврат ндфл. что это?

    Получить их должен именно тот человек, которого налоговики указали в качестве получателя (именно поэтому в таком поручении полностью прописываются фамилия, имя, отчество, паспортные данные и адрес физического лица). Если персональные данные указаны на одного человека, а держателем счета является другой, банк такое поручение исполнять не будет. И оно понятно: государство (в лице налоговой) утверждает, что деньги должен получить Иванов, а счет-то принадлежит Петрову! — явное несоответствие. Банк вполне логично вернет такое поручение налоговикам — мол, ничего не напутали: счет-то чужой? И придётся вас искать, уточнять сведения и заново формировать поручение на возврат средств. А это, прежде всего, время.
    До этого утвержденная форма отсутствовала, и заявления заполнялись в свободном порядке. Рассмотрим процесс заполнения заявления более подробно. Заполнение “шапки” заявления:

    • в правом верхнем углу укажите полное наименование налогового органа, в который Вы подаете заявление;
    • укажите фамилию, имя и отчество;
    • укажите Ваш индивидуальный номер налогоплательщика.
      Узнать его можно на сайте Федеральной налоговой службы в разделе “Узнай свой ИНН”.
    • напишите адрес Вашей постоянной регистрации;

    Заполнение основной части заявления:

    • укажите статью 78 Налогового кодекса Российской Федерации в соответствующей графе;
    • в графе, где необходимо выбрать между уплаченной или взысканной суммой, укажите “уплаченную”;
    • напишите наименование налога, который Вы переплатили.

    Какой счет необходимо указывать в заявлении на возврат ндфл

    Если сотрудник работал у нескольких нанимателей с различными кодами, то и заявлений надо составить 2 и более, отдельно по каждому кодуЕсли плательщик НДФЛ переводит средства на счет карточки, он нажимает на пункт «текущий» счет. Если переводит средства на счет сберегательной книжки — то на депозит. Обязательно нужно заполнять поля со звездами. Другие строки в заявлении можно оставить пустыми и нажать кнопку «сохранить». Далее гражданин РФ подписывает документ собственной онлайн-подписью. Если ее нет в наличии, необходимо внимательно прочитать инструкцию по ЭЦП, которая есть на сайте ФНС РФ. Отправленное заявление можно найти в своем онлайн-кабинете в пункте сайта ФНС «Документы плательщика», «Онлайн документы». Там же можно прочитать и ответное письмо на заявление.
    Заявление на возврат является основным документом, который должен составить плательщик НДФЛ для получения вычета. Налоговая декларация и документы без заявления являются только юридическим основанием для перечисления плательщику части НДФЛ из казны РФ. Содержание:

    • 1 Основные нюансы
    • 2 Каким бывает возврат?
    • 3 Порядок обращения
    • 4 Социальный вычет
    • 5 Возмещение налога с имущества
    • 6 Заявление на возмещение налога по 3-НДФЛ
    • 7 Декларация
    • 8 Налог НДФЛ
    • 9 Необходима ли оплата госпошлины?
    • 10 Отправка заявления на возмещение вычета через свой онлайн кабинет
    • 11 Формирование заявления на возмещение вычета
    • 12 Срок оформления заявления

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Основные нюансы Налогоплательщик должен знать, как правильно оформить и в какие сроки надо подать заявление на возмещение вычета по НДФЛ.
    Выписка по расчетному счету для рублевых операций”. ”Расчетному” – это и есть наименование счета. В случае, если в заявлении для возврата НДФЛ были указаны реквизиты, которые отсутствуют в информационной базе налоговой инспекции, перечисление денежных средств будет произведено в полном объеме на указанные банковские реквизиты. В случае, если в заявлении для возврата налога не были указаны реквизиты для перечисления, налоговый орган обязан осуществить возврат НДФЛ на имеющиеся в ее базе счета. В случае, если налоговый орган располагает данными о реквизитах налогоплательщика, а в заявлении они не были указаны, отказать в выплате инспекция не вправе. В случае, если в заявлении для возврата налога не были указаны реквизиты для перечисления, и в базе налоговиков они также отсутствуют, Вам будет отказано в осуществлении выплаты на законных основаниях.

    Источники


    1. Молчанов, В.И. Огнестрельные повреждения и их судебно-медицинская экспертиза: Руководство для врачей / В.И. Молчанов, В.Л. Попов, К.Н. Калмыков. — М.: Медицина, 2014. — 272 c.

    2. Чучаев, А. И. Нотариальная деятельность как объект уголовно-правовой охраны (de lege lata и de lege ferenda) / А.И. Чучаев, О.В. Филипова. — М.: Проспект, 2016. — 116 c.

    3. Муранов, А. И. Российское регулирование отношений с иностранными элементами. Некоторые аспекты правового статуса и деятельности иностранных адвокатов / А.И. Муранов. — М.: Городец, 2014. — 144 c.
    4. Смолина, Л. В. Защита деловой репутации организации / Л.В. Смолина. — М.: Дашков и Ко, БизнесВолга, 2010. — 160 c.
    5. Грудцына Л. Ю. Адвокатура, нотариат и другие институты гражданского общества в России; Деловой двор — М., 2012. — 352 c.
    Лицевой счет налогоплательщика
    Оценка 5 проголосовавших: 1

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here